
老師,你好,我想問一下,去年6月份的工資未計提,11月份多發了600工資。然后12月底計提了12月的工資,22年1月份發放了12月的工資。會計手工賬所做出應付職工薪酬期初余額貸方7000元。這樣在22年怎樣調整 沒有補計提,之前的會計沒有補計提21年6月的,現在是22年了。11月份多發的未計提。已經發下去了
答: 您好,會計做賬是權責發生制,按期計提,但是個人所得稅是發放次月申報
老師,我在學習手工記賬,應付職薪酬-職工工資,有一應付職工薪酬-職工福利,這兩個應該如何登賬,分別登賬,三欄帳嗎?
答: 您好,是的,是的,需要設置兩個明細科目,是用三欄明細賬的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,那計提的應付職工薪酬是登記在手工賬的借方還是貸方?
答: 您好!計提的時候在貸方。

