
老師,你好,我想問一下,去年6月份的工資未計提,11月份多發(fā)了600工資。然后12月底計提了12月的工資,22年1月份發(fā)放了12月的工資。會計手工賬所做出應(yīng)付職工薪酬期初余額貸方7000元。這樣在22年怎樣調(diào)整 沒有補計提,之前的會計沒有補計提21年6月的,現(xiàn)在是22年了。11月份多發(fā)的未計提。已經(jīng)發(fā)下去了
答: 您好,會計做賬是權(quán)責發(fā)生制,按期計提,但是個人所得稅是發(fā)放次月申報
老師,我在學(xué)習(xí)手工記賬,應(yīng)付職薪酬-職工工資,有一應(yīng)付職工薪酬-職工福利,這兩個應(yīng)該如何登賬,分別登賬,三欄帳嗎?
答: 您好,是的,是的,需要設(shè)置兩個明細科目,是用三欄明細賬的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,那計提的應(yīng)付職工薪酬是登記在手工賬的借方還是貸方?
答: 您好!計提的時候在貸方。

