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老師好,我想請教一下,我去年購進稅控盤借管理費用貸庫存現金借應交稅費應交增值稅減免貸管理費用年末應交稅費借方余額這個業務我現在應該如何做是需轉入以前年度損益調整吧具體分錄咋做
補繳去年的增值稅那個,補繳增值稅是不影響利潤的,這個我有點理解了。但是我們這次自查是通過稅負率的多少來補繳的增值稅,那之后還會涉及收入啊,所得稅啊什么的就要用到以前年度損益調整了么?
請問老師,19年補繳了18年少繳增值稅,賬務上做了以前年度損益調整!我在結算報告里這部分損益調整可以表述為會計差錯更正嗎?不可以的話,算什么呢?謝謝老師

