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薄荷心
于2020-04-10 16:29 發布 ??672次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-04-10 16:31
你好,最好是單獨列出的
薄荷心 追問
2020-04-10 16:32
像這樣可以嗎
樸老師 解答
2020-04-10 16:43
可以的,這樣單獨列出就行了
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年度報表附注中以前年度損益和減免增值稅需要列明嗎,單獨列出還是在哪里合并列明
答: 你好,最好是單獨列出的
2021年第4季度的增值稅減免,在2022年1月份做分錄,應該怎么填寫呢? 要轉入以前年度損益嗎?
答: 你好,金額不大的,借應交稅費,應交增值稅貸營業外收入,這么做就可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年一筆增值稅減免,今年調整,借:應交稅費 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配,對嗎,老師
答: 對的,分錄是正確的
請問老師,19年補繳了18年少繳增值稅,賬務上做了以前年度損益調整!我在結算報告里這部分損益調整可以表述為會計差錯更正嗎?不可以的話,算什么呢?謝謝老師
討論
補繳去年的增值稅那個,補繳增值稅是不影響利潤的,這個我有點理解了。但是我們這次自查是通過稅負率的多少來補繳的增值稅,那之后還會涉及收入啊,所得稅啊什么的就要用到以前年度損益調整了么?
老師你好 請教一個問題:16年開始購買金稅盤,到19年每年交維護費共計1660元,減免增值稅分錄是借減免稅款貸營業外收入。現在小規模幾年沒有交增值稅,1660元減免稅款已經過期不能用來抵扣了,如果調賬直接紅沖減免稅款那筆分錄可不可以這樣做,如果不行要涉及到以前年度損益調整應該怎么做
小規模納稅人:第4季度減免增值稅,在下一年度,做分錄以前年度損益調整后還需做什么?
有個疑問就是跨年的業務不用以前年度損益調整可以嗎?還有一個就是不用未交增值稅過度可以嗎?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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薄荷心 追問
2020-04-10 16:32
樸老師 解答
2020-04-10 16:43