
上個月暫估成本時直接入主營業務成本,借.主營業務成本,貸.應付賬款暫估入賬,這個月收到發票應該怎么做賬務處理?
答: 你好,沖銷之前暫估分錄,然后根據發票做上述分錄
#提問#,老師你好,我想請問一下,去年12月份,對方差我們八十幾萬的票,一月份給把票開來了,他們和我老板談,最后開了七十幾萬票,可是我去年按合同暫估入賬八十幾萬,現在主營業務成本成負數了,要怎么調?
答: 你好,主營業務成本結轉到本年利潤不會有余額。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建筑安裝公司,工程成本暫估入賬結轉了,暫估時:借:合同成本貸:應付賬款-暫估,結轉時:借:主營業務成本貸:合同成本,3個月后,我們可以收到合同成本發票,收到的發票和暫估值一樣應該怎么做賬?是借:應付賬款-暫估貸:銀行存款嗎
答: 您好!可以的。

