
上個月暫估成本時直接入主營業(yè)務(wù)成本,借.主營業(yè)務(wù)成本,貸.應(yīng)付賬款暫估入賬,這個月收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,沖銷之前暫估分錄,然后根據(jù)發(fā)票做上述分錄
小規(guī)模納稅人主營業(yè)務(wù)成本暫估可以像下面這樣分錄做么借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-暫估成本?次月紅沖:借:主營業(yè)務(wù)成本 ??????????貸:應(yīng)付賬款-暫估成本
答: 沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
成本暫估入賬后,下個沖回了,暫估成本比實際成本高了20元,沖回成本:借庫存商品20,貸主營業(yè)務(wù)成本20,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)后,利潤表的本年營業(yè)成本累計數(shù)與科目余額表的成本累計數(shù)不一致,差了20元,怎么回事
答: 你換一種方式處理,你借主營業(yè)務(wù)成本負的20貸,庫存商品負的20,用這種方式去處。


Tang 追問
2020-05-15 16:19
江老師 解答
2020-05-15 16:21