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欣欣子
于2022-03-28 17:46 發布 ??843次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-03-28 17:47
你好; 這個應付賬款 是怎么走科目的。 做的借方嗎 ? 會費沒有給你專用會費票據嗎 ?
欣欣子 追問
2022-03-28 17:49
是做的借方 老師 會費沒有給你專用會費票據
meizi老師 解答
2022-03-28 17:51
你好; 那你 就做借 以前年度損益調整貸應付賬款。 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整; 跨年了吧
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多年前應付賬款如何調賬
答: 稅務稽查時發現多年前一筆“應付賬款”沒有結轉收入,補繳各種稅金后,“應付賬款”該如何調整?
應付賬款期初數沒有對相差很大,年初怎樣調賬
答: 你好,期初數不對,應當重新建賬,錄入正確的期初數才是的 ,而且你的差異很大,原則上是必須核對好期初從新錄入了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我賬上好多的應付賬款,怎么調賬
答: 你好,賬上好多的應付賬款,是有賬實不符嗎??
想咨詢一下老師,公司有100多萬的應付賬款是之前的會計調賬80萬,40萬對方給的商業返利。導致應付賬款一直掛在賬上。這種情況我怎么處理。公司不欠貨款。
討論
老師,沒有開票的收入怎么做賬呢 還有一些應付賬款怎么調賬
賬上的應付賬款跟實際的應付賬款對不起來 應該怎么調賬 分錄怎么做
老師,請問年初錄期初數據的時候,應付賬款-暫估應付款錄到了應付賬款-張三上面了,現在應該怎么調整啊
你好,老師,請問如果上年計提供應商的折扣計多了,導致應付賬款與供應商不符,上年成本少計了,而這部分庫存已經為0了,如果今年調賬,賬務處理如何做呢?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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欣欣子 追問
2022-03-28 17:49
meizi老師 解答
2022-03-28 17:51