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執子之手
于2017-04-05 14:28 發布 ??844次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-04-05 16:19
借:原材料貸:應付賬款
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付款借應付賬款 貸銀行這是付給供應商作的分錄,收到供應商開的發票如何作?
答: 借:原材料貸:應付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問 這前掛應付賬款 4400 后面實付4000 這400和供應商談好了不用付了 這筆分錄應該怎么做。賬是之前掛起的。
答: 你好 借;應付賬款 4400,貸;銀行存款4000,營業外收入 400
老師好 借委托加工物資 貸 應付賬款 如果票多開了 ,供應商也不打算重開 分錄可以反著來嗎 借 應付賬款 貸 委托加工物資嗎?
討論
7月份收到其他公司的電子承兌20萬,然后在同月份轉讓給我們公司的供應商,之前欠供應商應付賬款96810元,想問這分錄怎樣做,多出來的承兌錢都怎樣做,另外7月份沒做這筆賬,8月份可以做嗎 備注:我們公司是河南升孚實業有限公司 。前后都怎樣做
老師,付給供應商一筆款,分錄:借 應付賬款 貸 銀行存款。 收到供應商開給我司的發票,分錄怎么做呢
:老師請問一下,我們在供應商買了一批東西,在系統里面數量跟金額已經已入庫跟做了應付賬款,當下月供應商來對賬的時候說是有折扣,我們的應付款就要減下來怎么做分錄呢
老師請問一下,我們在供應商買了一批東西,在系統里面數量跟金額已經已入庫跟做了應付賬款,當下月供應商來對賬的時候說是有折扣,我們的應付款就要減下來怎么做分錄呢?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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