
:老師請問一下,我們在供應商買了一批東西,在系統里面數量跟金額已經已入庫跟做了應付賬款,當下月供應商來對賬的時候說是有折扣,我們的應付款就要減下來怎么做分錄呢
答: 如果是因為信用期內付款 借財務費負數 貸應付賬款負數
老師請問一下,我們在供應商買了一批東西,在系統里面數量跟金額已經已入庫跟做了應付賬款,當下月供應商來對賬的時候說是有折扣,我們的應付款就要減下來怎么做分錄呢?
答: 如果是因為信用期內付款 借財務費負數 貸應付賬款負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問未結款的應付賬款!后面供應商讓利便宜一點了,怎么做分錄呢?等到我們付款的分錄怎么做呢?因為應付賬款不用前面的數那么多了!
答: 您好 借:應付賬款 貸:銀行存款 營業外收入


張偉老師 解答
2015-12-10 10:29