
老師請問 這前掛應付賬款 4400 后面實付4000 這400和供應商談好了不用付了 這筆分錄應該怎么做。賬是之前掛起的。
答: 你好 借;應付賬款 4400,貸;銀行存款4000,營業外收入 400
請問,公司與供應商之間的應付賬款差異,該怎么寫分錄呢?
答: 您好,首先是要查明是哪一邊的記賬錯誤。如果確定是你們的差異 借,管理費用等 貸,應付賬款 或者是相反的分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
7月份收到其他公司的電子承兌20萬,然后在同月份轉讓給我們公司的供應商,之前欠供應商應付賬款96810元,想問這分錄怎樣做,多出來的承兌錢都怎樣做,另外7月份沒做這筆賬,8月份可以做嗎 備注:我們公司是河南升孚實業有限公司 。前后都怎樣做
答: 你們那個供應商那里還買東西嗎?多余的錢要拿回來嗎?是否打算做預付賬款?


也行 追問
2019-09-05 11:35
俞老師 解答
2019-09-05 11:38
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2019-09-05 11:40
俞老師 解答
2019-09-05 11:50
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2019-09-05 11:51
俞老師 解答
2019-09-05 11:52
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2019-09-05 11:52
俞老師 解答
2019-09-05 11:54