
原本支付供應商10100元,但實際支付款項10000元,對方不開紅票票,內外賬分錄怎么做啊
答: 您好,內外賬分錄一樣,借:應付賬款,10100,財務費用-現金折扣,負數100,貸:銀行存款,10000
老師請問 這前掛應付賬款 4400 后面實付4000 這400和供應商談好了不用付了 這筆分錄應該怎么做。賬是之前掛起的。
答: 你好 借;應付賬款 4400,貸;銀行存款4000,營業外收入 400
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好 借委托加工物資 貸 應付賬款 如果票多開了 ,供應商也不打算重開 分錄可以反著來嗎 借 應付賬款 貸 委托加工物資嗎?
答: 嗯嗯可以的,這個關系不大


王雁鳴老師 解答
2017-03-14 21:03
王雁鳴老師 解答
2017-03-14 22:32