請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務(wù)處理做這個,然后年初數(shù)不要調(diào)整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關(guān)系不一致,可以忽略。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網(wǎng)供電公司給我們開發(fā) 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師,您好,我想問一下,我們公司開了一個實體門店,然 問
你好,可以的,你們公司和出租方簽訂的合同,也是由你們付租賃費,發(fā)票就可以開給你們。 答
有員工離職,申報個稅時需要把離職日期改為4月末嗎 問
同學(xué)你好 那就沒有他了哦 答
老師,我們有一個一直合作的客戶,2023年開始貨款開 問
那些管公司的這些親屬對這個債務(wù)償還嗎? 如果不償還的話,需要起訴我需要有發(fā)貨單合同運輸單這些還有對方的簽字單最好 答

想請問一下老師,進項稅轉(zhuǎn)出,我做的分錄對嗎?借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
計提上月增值稅,分錄:借:管理費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額);;繳納時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款。。對不,老師?
答: 不對。 你是小規(guī)模還是一般納稅人
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是商貿(mào)公司,全出口的。住宿費是增值稅專票,不能抵扣吧!分錄借管理費用差旅費,貸現(xiàn)金,進項稅額不管也不認(rèn)證行不?如果認(rèn)證了分錄借管理費用借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,貸現(xiàn)金。再借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額嗎?
答: 1,是的,不能抵扣 不能認(rèn)證抵扣,也就不存在認(rèn)證了再做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄

