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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-10 11:20

你好,免抵退稅額<留抵稅額時
退稅金額為留抵稅額,無免抵稅額
免抵退稅額>留抵稅額時
退稅金額為留抵稅額,免抵稅額=免抵退稅額-留抵稅額

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相關問題討論
你好,當月出口200萬,實際開票150萬,按150萬報增值稅。免抵稅額是按當月申請的出口退稅來計算的。當月申報的出口退稅應退稅金額和增值稅報表上的留抵稅額比較,取小退稅。如果出口應退稅額大于增值稅留抵的,大于這部分就是免抵稅額
2021-04-08 15:30:28
你好,免抵退稅額<留抵稅額時 退稅金額為留抵稅額,無免抵稅額 免抵退稅額>留抵稅額時 退稅金額為留抵稅額,免抵稅額=免抵退稅額-留抵稅額
2022-03-10 11:20:20
你好,是的,按當期免抵退稅額與應納稅額的絕對值誰小,確定應退稅額
2017-09-24 18:46:03
是的。期末留抵額是進項稅額減去銷項稅額減去進項稅額轉出的數額,如果上期的留抵大于上期退稅,還應該加上二者之差。 免抵退稅額是當期出口的貨物銷售額乘以退稅率減去免抵退抵減額。 留抵額主要是看進銷項稅,國稅退稅中的稅就是指這部分進項抵消銷項的稅額,但是,當留抵額比免抵退稅額大時,當期退稅就是免抵退稅額,剩下的留抵額到下月退,如果留抵額比免抵退稅額小時,國稅退稅額就是留抵額了。 當你的留抵額太多而出口免抵退稅額小時,國稅也不會給你全退留抵的,是取二者中較小的一項。
2018-12-29 10:02:16
同學, 可以這么說,是的。如果免抵退稅額小于期末留抵稅額那免抵額就是0
2021-06-03 20:37:51
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精選問題
  • 客戶使用現金劵是記入銷售費用還是財務費用?

    您好,這個是計入銷售費用里面

  • 我是做二手生意的,日用百貨,家具廚具等,我回收的基

    您好,你們是一般人還是小規模?

  • 老師,小規模納稅人建筑行業,一個季度開票額不超30

    你好,同學 是的,如果不超過30萬可以不用預繳

  • 老師,我們是制造行業,但是廠房租了一部分出去,開了

    如果租賃業務并非公司的主營業務,收到租金并開具租賃發票時: 確認收入: 借:銀行存款 / 應收賬款 貸:其他業務收入 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) (一般納稅人出租 2016 年 5 月 1 日后取得的不動產,稅率為 9%;出租 2016 年 4 月 30 日前取得的不動產,選擇簡易計稅,征收率為 5% 。小規模納稅人征收率為 5% ) 結轉成本(如有相關成本,如廠房的折舊等): 借:其他業務成本 貸:累計折舊等 代收水電費發票的賬務處理 將代收水電費視為轉售水電處理: 確認收入: 借:銀行存款 / 應收賬款 貸:其他業務收入 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) (電費一般稅率為 13%,水費若適用簡易計稅,征收率為 3% ) 確認成本(支付水電費的時候): 借:其他業務成本 借:管理費用(紅字,沖減企業自身水電費成本中租戶承擔的部分 ) 貸:銀行存款 若企業能取得水電供應單位開具的對應水電費發票,可抵扣進項稅額,如支付電費取得專票: 借:其他業務成本 借:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 如果是按簡易計稅方式計算水費增值稅,對應部分的進項稅額也需要做轉出: 借:其他業務成本 借:管理費用(紅字) 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出) 按扣除對外支付的自來水水費后的余額差額,進行賬務處理: 借:應交稅費 —— 簡易計稅 貸:其他業務成本

  • 老師好 我們是外貿企業,3月份收到一張結關的報關

    增值稅申報了嗎 收匯沒有 是的 在4月份申報增值稅

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