
企業預交的電費,電業局給開具的收據,公司賬務處理 借:預付賬款-電費 1000 貸:銀行存款1000,下月開具發票時 借:管理費用-電費1000 貸:預付賬款-電費1000 這樣處理對嗎?可以根據電業局給的收據先下預付嗎?另外,電業局開的發票可以抵扣嗎?稅率是多少?
答: 你好,是對的 取得的如果是專用發票,可以抵扣 稅率是17%
老師幫我看下a 公司打款給我們借:銀行存款貸:應收賬款支付的信息費借:財務費用-手續費貸:銀行存款期間產生的活動經費借:管理費用-開辦費貸:銀行存款借:管理費用~辦公費貸:銀行存款借:管理費用-職工酬貸:銀行存款駕駛員預支的運輸費或者結賬借:預付賬款貸:銀行存款駕駛員結賬借:應付賬款貸:預付賬款貸:銀行存款開具發票銷項借:應收賬款貸:主營業收入貸:應交稅銷項開具發票進項借:主營業貸:應付款付款給公司時借:應付賬款貸:銀行存款謝謝老師~麻煩你了老師
答: 分錄都是對的,同學。沒有問題了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老師,我預付了房租費,賬務處理:借:預付賬款 100000 貸:銀行存款 100000每月分攤費用,賬務處理:借:管理費用-房租費 貸:預付賬款上面的分錄對嗎?幾個月后收到房租發票,賬務怎樣處理?
答: 你好 對的分錄正確。收到發票 就沖掉之前分攤的費用,按發票來做就可以了。


鄒老師 解答
2017-03-27 15:12
鄒老師 解答
2017-03-28 11:04