
老師您好,我公司充值油卡1000,贈送油費60,就是我花1000可以用1060 的油。之后開發票是1000,請問我做賬需要反應60嗎?應該怎么賬務處理借:預付賬款1000 貸 銀行存款 1000,借 管理費用 油費 1000 貸 預付賬款 1000 么?
答: 你好,不需要反映那60,分錄沒錯
關于租金問題,我是每個月付房租,但是對方是6個月才開一次發票。我在做賬務處理時是:每個月做,借:預付賬款1 貸:銀行存款1 。在開出發票的那個月做,借:預付賬款1 貸:銀行存款1 借:管理費用-房租 6 貸:預付賬款6 是這樣嗎?謝謝。
答: 您好!你每個月借管理費用 貸應付賬款 然后借應付賬款 貸銀行存款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,老師。我想咨詢下每年租金費分三次付。付的時候是記預付賬款和銀行賬款。每月攤銷是記管理費用和預付賬款。等年底的時候收到發票的賬務處理是怎么做
答: 你好 年底收到發票 把借 管理費用 貸 預付賬款 用負數沖掉 再按發票來做就可以。


楊娟 追問
2020-07-02 11:48
maize老師 解答
2020-07-02 11:55
楊娟 追問
2020-07-02 11:58
maize老師 解答
2020-07-02 12:05