請問中級財管任曉娟老師的基礎精講課怎么只更新 問
您好,這個是正在更新過程中,建議等等 答
我們是分公司,請問怎么做企業所得稅匯算清繳 問
你好分,分公司一般不需要自己做匯算。 答
老師,企業出租廠房給個人,企業已交房產稅,個人再出 問
是,個人再出租給企業,個人還要交房產稅 答
老師好 碰到個問題不知道怎么處理 我們公司23年6 問
如果24年賣的那24年不再填寫固定資產的明細了 答
老師,建筑業環保稅源采集怎么操作?有視頻嗎?2024年 問
https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/jmswysywfcmy_nsrxt_ysyzy/2024-10/28/content_447710e87b2644f684d7edb8c7e86ac1.shtml 參考這個,這個不是視頻,這是廣東電子稅務局的。 答

老師您好,我公司充值油卡1000,贈送油費60,就是我花1000可以用1060 的油。之后開發票是1000,請問我做賬需要反應60嗎?應該怎么賬務處理借:預付賬款1000 貸 銀行存款 1000,借 管理費用 油費 1000 貸 預付賬款 1000 么?
答: 你好,不需要反映那60,分錄沒錯
關于租金問題,我是每個月付房租,但是對方是6個月才開一次發票。我在做賬務處理時是:每個月做,借:預付賬款1 貸:銀行存款1 。在開出發票的那個月做,借:預付賬款1 貸:銀行存款1 借:管理費用-房租 6 貸:預付賬款6 是這樣嗎?謝謝。
答: 您好!你每個月借管理費用 貸應付賬款 然后借應付賬款 貸銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,老師。我想咨詢下每年租金費分三次付。付的時候是記預付賬款和銀行賬款。每月攤銷是記管理費用和預付賬款。等年底的時候收到發票的賬務處理是怎么做
答: 你好 年底收到發票 把借 管理費用 貸 預付賬款 用負數沖掉 再按發票來做就可以。

