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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-12-08 15:11

你好 年底收到發票 把借 管理費用 貸 預付賬款 用負數沖掉 再按發票來做就可以。

斯文的大碗 追問

2019-12-08 15:19

負數沖掉,就是每月攤銷得那筆嗎??收到發票我應該記哪個分錄。前面涉及到的分錄相當于預付賬款是沖掉了,就只有借方管理費用,,貸方是銀行存款

答疑蘇老師 解答

2019-12-08 15:23

你好 你直接總的沖掉 后按發票再做一筆 借管理費用  貸 預付賬款就可以了 實際就是一正一負抵消了,只是為了體現發票。

斯文的大碗 追問

2019-12-08 15:31

好的,謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-12-08 15:35

不客氣  祝工作順利哦!

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相關問題討論
你好 年底收到發票 把借 管理費用 貸 預付賬款 用負數沖掉 再按發票來做就可以。
2019-12-08 15:11:18
是的,之前沒有按月攤銷是的,可以這么做,
2020-07-02 11:48:16
你好,不需要反映那60,分錄沒錯
2020-07-08 09:51:28
您好!你每個月借管理費用 貸應付賬款 然后借應付賬款 貸銀行存款。
2018-05-25 17:15:46
你好,收到發票了可以這樣做的
2020-02-25 20:14:22
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