
你好,老師。我想咨詢下每年租金費分三次付。付的時候是記預付賬款和銀行賬款。每月攤銷是記管理費用和預付賬款。等年底的時候收到發票的賬務處理是怎么做
答: 你好 年底收到發票 把借 管理費用 貸 預付賬款 用負數沖掉 再按發票來做就可以。
老師,你好,我四月份交的房租45000元,對方一直沒有開發票給我們,6月底收到發票 37500元,(免2月房租,隨后退公戶7500元),4.月份賬務處理:借預付賬款45000元,貸銀行存款45000元,收到發票,借管理費用_房租,貸預付賬款,3個月房租,對嗎?
答: 是的,之前沒有按月攤銷是的,可以這么做,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
關于租金問題,我是每個月付房租,但是對方是6個月才開一次發票。我在做賬務處理時是:每個月做,借:預付賬款1 貸:銀行存款1 。在開出發票的那個月做,借:預付賬款1 貸:銀行存款1 借:管理費用-房租 6 貸:預付賬款6 是這樣嗎?謝謝。
答: 您好!你每個月借管理費用 貸應付賬款 然后借應付賬款 貸銀行存款。
老師,我預付了房租費,賬務處理:借:預付賬款 100000 貸:銀行存款 100000每月分攤費用,賬務處理:借:管理費用-房租費 貸:預付賬款上面的分錄對嗎?幾個月后收到房租發票,賬務怎樣處理?
老師,我預付了房租費,賬務處理:借:預付賬款 100000貸:銀行存款 100000每月分攤費用,賬務處理:借:管理費用-房租費貸:預付賬款上面的分錄對嗎?幾個月后收到房租發票,賬務怎樣處理?
12月份繳納的一年的房租,是不是應該12月份的做借:預付賬款 貸:銀行存款 再1月份開始做借:管理費用 貸:預付賬款,還是從12月份就開始平攤做借:管理費用 貸:預付賬款?
請問老師,企業預付一年的租金12000元。支付時:借預付賬款12000 貸銀行存款12000。再分月分攤時,分錄是:借:管理費用-租金1000 貸預付賬款1000是嗎
請問老師,企業提前支付一年的租金假設1200一年,分錄是這樣嗎?一次支付一年租金時:借:預付賬款1200 貸:銀行存款1200 按月計提時 借:管理費用-租金 100 貸:預付賬款100


斯文的大碗 追問
2019-12-08 15:19
答疑蘇老師 解答
2019-12-08 15:23
斯文的大碗 追問
2019-12-08 15:31
答疑蘇老師 解答
2019-12-08 15:35