老師,你好,期末應交稅費余額在借方,資產負債表怎么 問
你好,那就是按照負數填列的 答
你好老師,房產稅和土地使用稅計入管理費用的還是 問
你好,計入稅金及附加。之前的可以不用管,不影響稅金繳納,只是企業看不出稅金及附加有多少。 答
老師,小規模納稅人年度匯算清繳時發現營業收入比 問
你好,你這個是開了發票,但是沒有申報增值稅嗎?這樣子的話你是申報少了呀。 答
老師,甲請中介A辦理資質,但是實際辦理人為B,現甲與B 問
你好,你們是站在哪一方呢? 答
老師,我們是生產企業,請問出口報關單上運抵國跟指 問
運抵國是貨物最終到達的目的國家, 指運港是指貨物卸貨的港口 答

老師,請問暫估入庫,月初沖紅,然后月末再暫估入庫,月初再充紅,可是領用的成本不用沖紅,月初沖紅的時候,庫存不就現實負數了嗎?
答: 你好,這個是發票到嗎?如果沒有到的話,你不用紅沖暫估。
餐飲假入庫,是不是借:庫存,借:成本負數グ夏天那抹藍╮ 2017-01-03 10:34:51但是我上個月做的是借:庫存,貸:成本,這怎么辦啊
答: 您好,餐飲假入庫,是借:庫存商品,貸:應付賬款。如果做的是借:庫存,貸:成本,那就紅沖那個憑證,再按借:庫存商品,貸:應付賬款,來處理。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借庫存商品負數,結轉這個成本,借主營業務成本負數,貸庫存商品負數(負數),也就是貸庫存商品正數啊
答: 你說的借主營業務成本負數,貸庫存商品負數(負數)這個分錄是貸方負數,那也就是借方正數,意思就是沖減了成本,退回了庫存


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2022-02-15 15:07
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