
19年3月做了分局借庫存商品2400貸應(yīng)付帳款2400。5月做了筆借成本2400貸銀行2400,重復(fù)了,現(xiàn)在2020年了,如何處理比較好1.應(yīng)付也還掛著2400,如何把應(yīng)付平了,畢竟已經(jīng)支付。2,庫存商品2400也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,成本多了2400,如何把多的2400轉(zhuǎn)出來
答: 你好,把筆借成本2400貸銀行2400做沖減,紅字
老師,當月暫估入庫,并做了庫存成本結(jié)轉(zhuǎn)出庫,賬上的庫存為0了,到月初沖暫估,那庫存商品不就成負數(shù)了嗎?
答: 你好,來了發(fā)票再沖暫估的需要
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我根據(jù)庫存原材料,本月入庫,本月盤點結(jié)存,計算出本月領(lǐng)用原材料,再根據(jù)領(lǐng)用材料結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,把所有制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,后把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,然后把上月庫存商品十本月庫存商品減本月結(jié)存庫存商品得出本月銷售庫存商品的成本,最后把本月銷售庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這樣步驟對嗎
答: 對的,描述的流程正確。

