老師,您好,我想問一下,我們從供應商那里買產品,搞活 問
對方發票怎么給你們開?直接是按照折扣之后的嗎? 答
24年補交社保基數漲后做的分錄,12月底沒有預提,當 問
你好,操作是可以,但是要用以前年度損益調整 答
我公司賬上一客戶目前預收余額:412900(之前給對方 問
你好,是的。開差額就行了。 答
危廢處理行業采購的片堿尿素之類的物料用于焚燒 問
您好,這個直接入成本就可以 答
法人開票10萬私車公用,共需繳納多少稅,10萬跟個人 問
法人私車公用開票 10 萬,需繳納的稅有:增值稅約 990.1 元,附加稅約 59.4 元,印花稅 50 元,個人所得稅約 15824 元,共約 16923.5 元。這 10 萬元屬于財產租賃所得,需并入綜合所得進行個人匯算清繳,在匯算時與其他綜合所得合并計算應納稅額,多退少補。 答

支付給個人從國稅代開的材料款,是掛應付賬款還是其他應付款啊
答: 掛應付賬款,區分應付賬款和其他應付款看是否供應商往來貨款。
你好想請教一下,公司的另外一個項目幫我們墊付了材料款,我是這樣做賬的(借:應付賬款 貸:其他應付款-往來)然后我們從他們倉庫領了料用。現在我把他們墊付款的材料全部入進我們倉庫,入庫我這樣做賬 借:原材料 貸:應付賬款。領用我這樣做賬:借:工程施工 貸:原材料 從他們倉庫領用的那些材料也入在我們倉庫了,那我要怎么做這筆賬呢?我借方掛什么好? 貸方:其他應付款(往來)
答: 你好, 借原材料 貸其他應付款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
之前的科目應該是借 原材料貸 其他應付款做賬的時候是借原材料貸應付賬款 現在怎么調整,摘要怎么寫
答: 借:應付賬款 貸:其他應付款,調整XX憑證掛錯的應付賬款

