
,拿到材料票后,怎么核銷,其他應付款
答: 請問你們原來怎么記賬的?
你好想請教一下,公司的另外一個項目幫我們墊付了材料款,我是這樣做賬的(借:應付賬款 貸:其他應付款-往來)然后我們從他們倉庫領了料用。現在我把他們墊付款的材料全部入進我們倉庫,入庫我這樣做賬 借:原材料 貸:應付賬款。領用我這樣做賬:借:工程施工 貸:原材料 從他們倉庫領用的那些材料也入在我們倉庫了,那我要怎么做這筆賬呢?我借方掛什么好? 貸方:其他應付款(往來)
答: 你好, 借原材料 貸其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師,我們老板墊付材料款的話,我做的分錄是: 借:原材料 貸:其他應付款- ,我是不是要寫個收條收到老板的這筆墊付款,不然也沒有老板墊付的憑證,寫了收條的話是不是要先做一筆:借:現金 貸:其他應付款 再 借:原材料 貸:現金 ,請老師指點。(外賬)
答: 你好,是的,先做收據再做付款

