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購進商品按照合同不含稅的價格做的暫估,也做了成本結轉,現在票回來了,沖銷之前做的暫估分錄,按照發票入賬,那請問,當時按照暫估的價格做了成本結轉,現在該怎么入賬?
暫估入庫的時候要按照價稅合計的價格還是不含稅的價格暫估入庫,因為四月份按照了含稅價格暫估了,這個月收到發票是按照不含稅價格來沖暫估,是不是這個原因導致的庫存明細是負數
你好老師,我新到一個商貿公司,之前的會計轉成本的時候,沒有庫存,就用庫里價格差不多的結轉了成本,按說應該是暫估,然后結轉,來了成本票再沖。老師我是按以前會計這么做賬,還是按照我說的先暫估,再結轉啊
老師,我想咨詢下比如我半年前庫管暫估了一批物資,是含稅價暫估,當月就出庫一部分,這個月收到發票我沖暫估后重新入庫,庫管的臺賬我讓他也把稅紅沖了,那我之前出庫那部分的稅怎么處理?
老師您好,我想請問一下2021年11月暫估入庫的,當時銷售按暫估入庫的價格結轉成本了,1月才沖銷暫估按實際入庫,那之前11月銷售時結轉的成本轉多了怎么辦?按什么分錄來進行調整呢?

