
老師您好,我想請問一下2021年11月暫估入庫的,當時銷售按暫估入庫的價格結轉成本了,1月才沖銷暫估按實際入庫,那之前11月銷售時結轉的成本轉多了怎么辦?按什么分錄來進行調整呢?
答: 之前是借庫存商品待應付賬款。 借主營業務成本貸庫存商品是這么做的嗎?
老師,遇到一個這樣的業務:我們的產品是委托加工的,我們的產品A和B,入庫的時候因為碼錯了,把A的一箱碼到了B里面,導致結轉成本的時候也做錯了,在一次盤庫里發現了這個錯誤,就做了A的銷售出庫紅字、B的正常出庫,進行調整,這個分錄怎么做?
答: 你把錯的紅沖了,然后重新做就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我單位是銷售汽車的,我去年年末結轉成本時,兩臺車的型號結轉錯了,怎么做調整分錄
答: 你好,用紅字沖銷然后做正確的


郭老師 解答
2022-02-23 09:58
故意的餅干 追問
2022-02-23 10:01
故意的餅干 追問
2022-02-23 10:01
郭老師 解答
2022-02-23 10:02
故意的餅干 追問
2022-02-23 10:04
郭老師 解答
2022-02-23 10:07
故意的餅干 追問
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2022-02-23 10:10