
老師,我想咨詢下比如我半年前庫管暫估了一批物資,是含稅價暫估,當(dāng)月就出庫一部分,這個月收到發(fā)票我沖暫估后重新入庫,庫管的臺賬我讓他也把稅紅沖了,那我之前出庫那部分的稅怎么處理?
答: 您好!你紅字沖減暫估的,然后按正確的入賬就好了。不用管那部分稅金的
老師,我們公司是工業(yè)企業(yè),我想問下庫管收到東西未收到發(fā)票,我們暫估入庫(可能入庫金額為含稅價),當(dāng)月庫管就出庫了(可能出庫金額也是含稅價),那我們財務(wù)上當(dāng)收到發(fā)票后沖暫估后入庫,后期發(fā)現(xiàn)庫存余額的賬對不上,這種怎么處理?
答: 這個是沖銷更正處理,就是前期的計入主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)據(jù)不對,沖銷前期的主營業(yè)務(wù)成本,再按發(fā)票的金額做主營業(yè)務(wù)成本
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 我之前庫存暫估多了,現(xiàn)在紅字沖銷之后 多出來的庫存分錄該怎么做啊就是紅字沖銷了但是現(xiàn)在入庫的比之前的暫估少的那一部分金額怎么辦比如我之前庫存計提了3萬 我現(xiàn)在入庫的成本是2.6萬 那多出來的4000怎么辦
答: 你好,只能是繼續(xù)暫估了


Baby pig 追問
2018-11-07 11:32
宋生老師 解答
2018-11-07 11:33
Baby pig 追問
2018-11-07 11:36
宋生老師 解答
2018-11-07 11:38