
供應商發過來的原材料,送了一些數量,實際倉庫收貨數量比采購多,發票還沒開過來,實驗室已領用了,我做材料暫估時,按什么數量暫估,如果,供應商按合同采購開發票,那送的原材料怎么做賬務處理?
答: 按實際收到數量暫估入庫
之前做的原材料暫估,后來發票上的金額和暫估的金額不一樣,怎么做賬務處理啊?
答: 你好 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;原材料 根據發票入賬 借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:請問下工業企業原材料暫錄入庫領用后,收到部分發票后暫估怎么處?支付貨款:借:應付賬款-供應商 33900 貸:銀行存款 33900 原材料入庫:借:原材料-暫估 33900 貸:應付賬款--暫估33900 生產領用:借:生產成本-(暫估原材料)20000 貸:原材料--暫估 20000 收到發票:借:原材料 -入庫30000 應交稅費-進項3900貸:應付賬款 供應商33900
答: 您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。


葉子 追問
2022-01-10 18:17
葉子 追問
2022-01-10 18:17
dizzy老師 解答
2022-01-10 18:20
葉子 追問
2022-01-10 18:47
葉子 追問
2022-01-10 18:58
dizzy老師 解答
2022-01-10 21:55