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老實的螞蟻
于2022-01-10 12:16 發布 ??548次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-01-10 12:16
你好; 貸方負數了實際就是借方金額的 。 你去看看 是不是繳納了 還是說你計提和繳納金額有差異導致的
老實的螞蟻 追問
2022-01-10 12:18
老師,這是工資,不是繳納稅款哦
meizi老師 解答
2022-01-10 12:21
你好; 工資的話 也得看是否支付了。 你 貸方負數就是借方 。 你是不是沒有做計提 ; 支付多了計提少了
2022-01-10 12:22
是原來會計留下的,這樣說是沒有計提,謝謝!
2022-01-10 12:23
你好; 是的 。應該是沒有計提 或者是 少計提了
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借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資
答: 你好,你想問的問題具體是?
應付職工薪酬——職工福利費,應付職工薪酬——工資,可以一起結轉到管理費用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費用——福利費?
答: 你好 要分開,列入管理費用福利費科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
員工福利費,或者公司承擔的社保費,我是做的借;管理費用——管理人員職工薪酬貸:應付職工薪酬——應付員工福利費和應付職工薪酬——社保費,我借方都是管理費用——管理費人員職工薪酬這樣做是對的嗎
答: 應該記入,管理費用-福利費
發給員工的過節費是計入管理費用-福利費還是應付職工薪酬或管理費用-職工薪酬?
討論
#提問#請問老師買的西服三件套做分錄借管理費用-管理人員職工薪酬,貸應付職工薪酬-福利費,借應付職工薪酬-福利費,貸銀行存款,這樣對嗎?那計提時是管理費用-福利費還是管理費用-管理人員職工薪酬呢?謝謝
18年12月預提了18年全年年終獎,19年1月發1、18年,借:管理費用 3000 貸:應付職工薪酬3000 19年,借:應付職工薪酬 2500 貸:銀行存款 2500 借:管理費用 -500 貸:應付職工薪酬-5002、 18年,借:管理費用 3000 貸:應付職工薪酬3000 19年,借:應付職工薪酬 4000 貸:銀行存款 4000 借:管理費用 1000 貸:應付職工薪酬1000 這
我計提工資借:管理費用貸:應付職工薪酬,扣出請假的費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用,是這樣嗎,
這個是管理費用里的職工薪酬和應付職工薪酬,什么算是應付職工薪酬是平的?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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2022-01-10 12:18
meizi老師 解答
2022-01-10 12:21
老實的螞蟻 追問
2022-01-10 12:22
meizi老師 解答
2022-01-10 12:23