
年末應付職工薪酬/社保余額貸方6萬多。核實后,發現錢會計以前繳納社保時做分錄都是借方借應付職工薪酬/社保代銀行。從4月開始借主營成本/社保代銀行。這需要調賬嗎
答: 你好,是的,是需要調賬的。
現新制度,代扣社保分錄做 借應付職工薪酬/工資 貸 應付職工薪酬/社保。計提社保為借 業務費用/社保 貸 應付職工薪酬/社保。繳納社保為借 應付職工薪酬/社保 貸 銀行存款 代扣社保部分少代扣了1200元,年末,收到這個1200現金。這個錢如何做分錄。預算會計做嗎。2019.01實行新制度哈
答: 你好,同學。 預算會計不處理,他是對財政預算資金核算。 借 銀行存款 貸 其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
社保的分錄: 計提的時候 借方:費用 借方 其他應收款-個人社保部分 貸方:應付職工薪酬-社保 支付時:借方:應付職工薪酬-社保 貸方:銀行存款 還是計提的時候:借方:費用 貸方:應付職工薪酬-社保 支付時:借方:應付職工薪酬-社保 借方:其他應收款-個人社保部分 貸方:銀行存款
答: 您好 請問您有什么疑問


炙熱的犀牛 追問
2022-01-09 08:48
答疑蘇老師 解答
2022-01-09 09:07