做天線加工勞務的公司,銷項是天線加工勞務,進項可 问
您好,可以的,這個可以抵扣的 答
找郭老師,有問題要問 问
在的具體的什么問題? 答
老師,我上個月留抵的稅額是17.79元,本期認證的進項 问
你好,這樣是不正確的 答
你好,為什么做企業匯算清繳金額欄有嗯號,提示本年 问
你好,如果收入都是真實準確的,就沒有什么不妥的 答
老師,請教匯算清繳申報問題,謝謝! 问
您好,現在是哪里不會填了? 答

老師您好。所得稅計提,借所得稅。貸應交稅費_應交所得稅。如果要是交就借應交稅費_應交所得稅。貸銀行。如果減免就貸營業外收入對嗎?
答: 您好 減免的話 可以把計提的紅沖就好了啊
所得稅按25% 計提,比如是利潤是1000,借:所得稅費用 250 貸:應交稅費-應交企業所得稅250,實際繳納是100 借:應交稅費-應交企業所得稅150 貸 營業外收入150 下月繳納 應交稅費-應交企業所得稅100 貸 銀行存款100,
答: 您好,這樣也可以,但是最好直接按10%計提就行了。不用多計提 那個15%的企業所得稅的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我司申報企業所得稅,季度可以享受小微減免,年度不符合,享受不了,那賬務怎么處理?1、如1季度末計提:借:所得稅,貸:應交稅費-應交所得稅;2、下個月申報后, 借:應交稅費-應交所得稅,貸:營業外收入;3、到三季度或年度無法享受時,借:所得稅(當期+前期享受減免),貸:應交稅費-應交所得稅;疑問:那前期享受減免計入營業外收入科目金額直接轉入本年利潤了,所以營業外收入科目計的減免稅不用做任何調整是嗎
答: 你前期小微企業的減免, 你應該直接按減免后的金額計提所得稅費用,不需要確認營業外收入的

