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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-04 07:53

你好,這個可以正常結算成本的,然后發票到的話把暫估的沖銷就行。

自然的美 追問

2022-01-04 07:58

已經結算的成本,是不用沖回了嗎,發票和暫估的金額如果不一致,這個成本不就不準了

東老師 解答

2022-01-04 07:59

不一致的話,對結轉的成本多退少補

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1.收到受托加工物資時: 不作會計處理,但對收到的受托加工物資,應當在備查簿中進行登記。 2.實際加工時: 借:生產成本 貸:制造費用 等 3.完工入庫時: 借:庫存商品——受托加工完工商品 貸:生產成本 4.交付完工物資時: 借:應收帳款 等 貸:主營業務收入 等 貸:應交稅金——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅金——應交消費稅 同時,結轉庫存商品: 借:主營業務成本 等 貸:庫存商品——受托加工完工商品 另外:在備查簿上登記交還的受托加工物資。
2019-06-15 12:06:04
你好,做未開票收入也要結轉成本,未開票收入票開出去之后要做賬務處理,紅字沖銷以前的分錄,重新按發票做賬
2020-06-05 11:41:02
你好 比如說:計提當月應提的固定資產折舊; 2、攤銷當月應攤的無形資產和長短期待攤費用,如裝修費用、房屋租金等; 3、攤銷當月應攤銷的低值易耗品; 4、計提當月應承擔的借款利息、房屋租金、各項流轉稅金等; 5、計提職工薪酬福利等。 然后進行實物盤點,賬實核對。 1、對庫存現金進行盤點; 2、對銀行存款進行核對 3、如果企業規定原材料、庫存商品、固定資產等每月盤點的,也應當在結賬前進行盤點。 通過以上盤點、核對,如出現差異,應當分清責任,按相關制度規定處理,并在結賬前調整賬項。 最后檢查核對賬項。 1、核對增值稅銷項稅、進項稅是否與開據的發票與認證的發票相符,如有差異要查明原因,看是否合規,賬務處理有無差錯。 2、檢查各科目的余額借貸方向是否異常?如有異常要查明原因,或進行調賬,或待編制報表時進行重分類處理。 3、核對往來賬款,與往來單位或個人核對,看往來款項是否一致?是否有串戶或賬務處理錯誤?發現問題及時解決。 4、要核對總賬是否平衡,總賬與明細賬是否相符。對于手工記賬的單位,以及有的財務軟件在試算平衡方面存在缺陷的,這一點十分重要。 五、編制月末轉賬分錄(憑證)。包括原材料暫估入賬、結轉產成品成本、結轉各損益科目(利潤采用表結法的企業除外)、計提所得稅等。有的企業還要結轉本年利潤,以及應交增值稅科目下的相關子目。 值得提醒注意的是,在各項月末結賬準備工作完成并于結轉利潤前,應將當月的經營結果報告財務總監或總經理,確認沒有重大遺漏或不妥之后,再做月末結賬工作
2019-11-23 16:01:57
一般是按實際的成本結轉,不用表格直接用軟件電腦自動轉,盤虧是可以轉入管理費用 的 和其它的行業比只有進銷存的軟件要控制同學。,
2020-04-21 10:54:50
您好!你去年怎么做的分錄。
2017-03-25 10:00:50
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