老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)賬面庫存不足怎么做賬務(wù)處理
務(wù)實(shí)的微笑
于2019-11-17 18:03 發(fā)布 ??1599次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
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1.收到受托加工物資時(shí):
不作會計(jì)處理,但對收到的受托加工物資,應(yīng)當(dāng)在備查簿中進(jìn)行登記。
2.實(shí)際加工時(shí):
借:生產(chǎn)成本
貸:制造費(fèi)用 等
3.完工入庫時(shí):
借:庫存商品——受托加工完工商品
貸:生產(chǎn)成本
4.交付完工物資時(shí):
借:應(yīng)收帳款 等
貸:主營業(yè)務(wù)收入 等
貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交消費(fèi)稅
同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品:
借:主營業(yè)務(wù)成本 等
貸:庫存商品——受托加工完工商品
另外:在備查簿上登記交還的受托加工物資。
2019-06-15 12:06:04

你好,做未開票收入也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,未開票收入票開出去之后要做賬務(wù)處理,紅字沖銷以前的分錄,重新按發(fā)票做賬
2020-06-05 11:41:02

你好 比如說:計(jì)提當(dāng)月應(yīng)提的固定資產(chǎn)折舊; 2、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤的無形資產(chǎn)和長短期待攤費(fèi)用,如裝修費(fèi)用、房屋租金等; 3、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤銷的低值易耗品; 4、計(jì)提當(dāng)月應(yīng)承擔(dān)的借款利息、房屋租金、各項(xiàng)流轉(zhuǎn)稅金等; 5、計(jì)提職工薪酬福利等。 然后進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),賬實(shí)核對。 1、對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn); 2、對銀行存款進(jìn)行核對 3、如果企業(yè)規(guī)定原材料、庫存商品、固定資產(chǎn)等每月盤點(diǎn)的,也應(yīng)當(dāng)在結(jié)賬前進(jìn)行盤點(diǎn)。 通過以上盤點(diǎn)、核對,如出現(xiàn)差異,應(yīng)當(dāng)分清責(zé)任,按相關(guān)制度規(guī)定處理,并在結(jié)賬前調(diào)整賬項(xiàng)。 最后檢查核對賬項(xiàng)。 1、核對增值稅銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅是否與開據(jù)的發(fā)票與認(rèn)證的發(fā)票相符,如有差異要查明原因,看是否合規(guī),賬務(wù)處理有無差錯。 2、檢查各科目的余額借貸方向是否異常?如有異常要查明原因,或進(jìn)行調(diào)賬,或待編制報(bào)表時(shí)進(jìn)行重分類處理。 3、核對往來賬款,與往來單位或個人核對,看往來款項(xiàng)是否一致?是否有串戶或賬務(wù)處理錯誤?發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。 4、要核對總賬是否平衡,總賬與明細(xì)賬是否相符。對于手工記賬的單位,以及有的財(cái)務(wù)軟件在試算平衡方面存在缺陷的,這一點(diǎn)十分重要。 五、編制月末轉(zhuǎn)賬分錄(憑證)。包括原材料暫估入賬、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本、結(jié)轉(zhuǎn)各損益科目(利潤采用表結(jié)法的企業(yè)除外)、計(jì)提所得稅等。有的企業(yè)還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,以及應(yīng)交增值稅科目下的相關(guān)子目。 值得提醒注意的是,在各項(xiàng)月末結(jié)賬準(zhǔn)備工作完成并于結(jié)轉(zhuǎn)利潤前,應(yīng)將當(dāng)月的經(jīng)營結(jié)果報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理,確認(rèn)沒有重大遺漏或不妥之后,再做月末結(jié)賬工作
2019-11-23 16:01:57

一般是按實(shí)際的成本結(jié)轉(zhuǎn),不用表格直接用軟件電腦自動轉(zhuǎn),盤虧是可以轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用 的
和其它的行業(yè)比只有進(jìn)銷存的軟件要控制同學(xué)。,
2020-04-21 10:54:50

您好!你去年怎么做的分錄。
2017-03-25 10:00:50
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