
4月至9月房租,每月做的借費用 貸其他應付款,10月取得專票,每月預提的房租要多些,怎么做分錄呢
答: 你好,那就沖減之前多計提的部分。 借:其他應付款 貸:管理費用
老師,年末發(fā)現(xiàn)其他應付款社保有余額,沒找到原因,可以直接調(diào)平嗎?如何做分錄
答: 你好 是借方還是貸方有余額的 。 之前是不是繳納給社保局的金額 和發(fā)放工資 扣款社保的金額不一致了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應付款是負數(shù),是公司借的款,原來沒做賬可能,我現(xiàn)在還款怎么做分錄
答: 意思是之前有一筆借款沒有做?現(xiàn)在要補上么,還是啥

