
4月至9月房租,每月做的借費用 貸其他應(yīng)付款,10月取得專票,每月預提的房租要多些,怎么做分錄呢
答: 你好,那就沖減之前多計提的部分。 借:其他應(yīng)付款 貸:管理費用
老師,年末發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款社保有余額,沒找到原因,可以直接調(diào)平嗎?如何做分錄
答: 你好 是借方還是貸方有余額的 。 之前是不是繳納給社保局的金額 和發(fā)放工資 扣款社保的金額不一致了
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
其他應(yīng)付款是負數(shù),是公司借的款,原來沒做賬可能,我現(xiàn)在還款怎么做分錄
答: 意思是之前有一筆借款沒有做?現(xiàn)在要補上么,還是啥

