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01
于2021-10-13 23:33 發布 ??1216次瀏覽
宇飛老師
職稱: 中級會計師,稅務師,注冊會計師
2021-10-13 23:34
你好,那就沖減之前多計提的部分。借:其他應付款貸:管理費用
01 追問
2021-10-13 23:45
老師,當時掛房租欠賬科目掛的應付賬款,是2020年的賬,這有影響嗎
宇飛老師 解答
2021-10-13 23:59
沒事,金額也不大,直接做今年這個調整。
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4月至9月房租,每月做的借費用 貸其他應付款,10月取得專票,每月預提的房租要多些,怎么做分錄呢
答: 你好,那就沖減之前多計提的部分。 借:其他應付款 貸:管理費用
老師,年末發現其他應付款社保有余額,沒找到原因,可以直接調平嗎?如何做分錄
答: 你好 是借方還是貸方有余額的 。 之前是不是繳納給社保局的金額 和發放工資 扣款社保的金額不一致了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
其他應付款是負數,是公司借的款,原來沒做賬可能,我現在還款怎么做分錄
答: 意思是之前有一筆借款沒有做?現在要補上么,還是啥
因為是老板墊的錢,公司尚未有收入。可以直接做分錄:借:勞務成本;貸:其他應付款-XXX???
討論
公司平時周轉資金用了一部分股東的錢,當時進入的其他應付款,現在想陸續從銀行取出錢逐步還給股東,做分錄借現金貸銀行,借其他應付貸現金。對吧?
其他應付款未支付怎么做分錄
請問,公司目前的費用都是法人墊付的,做分錄時能不能直接貸記其他應付款–法人墊付?
請問把公司房產過戶給法人,怎么做分錄,房子之前是掛在其他應付款—法人的,現在直接充抵。
宇飛老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
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01 追問
2021-10-13 23:45
宇飛老師 解答
2021-10-13 23:59