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孫青
于2021-12-29 14:07 發布 ??3708次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-12-29 14:07
同學,你好計入營業外收入,營業外支出
孫青 追問
2021-12-29 14:16
好的,應收賬款無論是在借方還是貸方余額都是計入營業外收入;應付賬款無論是借方還是貸方都記入營業外支出?
小菲老師 解答
2021-12-29 14:28
同學,你好具體要分情況的,要看具體業務
2021-12-29 14:33
就是年底了,應收賬款上面有幾個客戶往來有的是借方幾分錢,有的是貸方幾毛錢,應付賬款也是這樣的情況
2021-12-29 14:35
同學,你好借:營業外支出貸:應收賬款借:應收賬款貸:營業外收入
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同一家公司,應收賬款和應付賬款都是負數,我要怎么重分類調整呢?
答: 分別重分類為預收和預付賬款
老師號,我之前應該是 借方:應收賬款 10000 我登記為借方 應付賬款 10000了,我現在調整過來的話,直接 借方 應收賬款 10000 貸 應付賬款 10000 對嗎 不需要總紅字吧
答: 你好,直接做更正分錄 就可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,請問應收賬款和應付賬款尾差怎么調整
答: 同學,你好 計入營業外收入,營業外支出
我發現2017年的賬應收賬款我做成應付賬款了,怎么調整過來
討論
老師:您們好!想問一下,期末要不要調整應收賬款、應付賬款的未實現的匯兌損益?
請問我要調整應收賬款和應付賬款這種往來賬戶,但是是跨年的!這種應該如何調整呢?還需要調整跨年度損益嗎
老師一個公司開票50000,付款49500,說是什么驗收扣款500;這500元不再給了,導致我們的賬上和他們的賬不符,這個我們這要怎么調整著500元的應收賬款呢?
老師好,問題1:就是有3家公司向我司訂購產品并交了貨款,因我司未及時發貨,這3家公司決定將之前在我司賬上的貨款余款委托我司轉到C公司,購買C公司的產品,那我司該如何調賬?問題2:如果是相反的呢,就是有另外四家公司向C司訂購產品并交了貨款,因C司未及時發貨,四家公司決定將之前在C司賬上的貨款余款委托C司轉到我公司,購買我公司的產品,那我司該如何調賬,以上的所以公司包括C公司都掛在我司的應收賬款里。我們必須先調整應收,應收如何先調整?不包含付款
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.97 解題: 91692 個
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孫青 追問
2021-12-29 14:16
小菲老師 解答
2021-12-29 14:28
孫青 追問
2021-12-29 14:33
小菲老師 解答
2021-12-29 14:35