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廣東
于2019-06-06 18:21 發布 ??4018次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-06-06 18:27
需要,屬于貨幣性資產,期末調匯
廣東 追問
2019-06-06 18:58
老師,應付和應收賬款已折算成人民幣了,折算就是已經實現,然后每個月還要算就是未實現的。預收款就不用期末不用算匯兌損益吧
陳詩晗老師 解答
2019-06-06 21:25
預收 和預付賬款 不用匯總損益。
2019-06-06 21:37
謝謝老師!
2019-06-06 22:14
不客氣,祝你工作愉快
2019-06-07 08:32
老師您好!想提一下關于經濟法,外匯管理的問題,如果公司進口的貨款逾期三年未付,也沒有做延期申報,會有怎樣處罰?現在要如何支付這些貨款。謝謝!
2019-06-07 10:16
同學。經濟法我考了幾年了,也不是上經常法課的。建議你另外 提問喲
2019-06-07 10:26
好的,謝謝老師
2019-06-07 10:48
不客氣,祝你學習愉快
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同一家公司,應收賬款和應付賬款都是負數,我要怎么重分類調整呢?
答: 分別重分類為預收和預付賬款
老師號,我之前應該是 借方:應收賬款 10000 我登記為借方 應付賬款 10000了,我現在調整過來的話,直接 借方 應收賬款 10000 貸 應付賬款 10000 對嗎 不需要總紅字吧
答: 你好,直接做更正分錄 就可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好,請問應收賬款和應付賬款尾差怎么調整
答: 同學,你好 計入營業外收入,營業外支出
我發現2017年的賬應收賬款我做成應付賬款了,怎么調整過來
討論
老師:您們好!想問一下,期末要不要調整應收賬款、應付賬款的未實現的匯兌損益?
請問我要調整應收賬款和應付賬款這種往來賬戶,但是是跨年的!這種應該如何調整呢?還需要調整跨年度損益嗎
老師一個公司開票50000,付款49500,說是什么驗收扣款500;這500元不再給了,導致我們的賬上和他們的賬不符,這個我們這要怎么調整著500元的應收賬款呢?
老師好,問題1:就是有3家公司向我司訂購產品并交了貨款,因我司未及時發貨,這3家公司決定將之前在我司賬上的貨款余款委托我司轉到C公司,購買C公司的產品,那我司該如何調賬?問題2:如果是相反的呢,就是有另外四家公司向C司訂購產品并交了貨款,因C司未及時發貨,四家公司決定將之前在C司賬上的貨款余款委托C司轉到我公司,購買我公司的產品,那我司該如何調賬,以上的所以公司包括C公司都掛在我司的應收賬款里。我們必須先調整應收,應收如何先調整?不包含付款
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
★ 4.99 解題: 179274 個
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廣東 追問
2019-06-06 18:58
陳詩晗老師 解答
2019-06-06 21:25
廣東 追問
2019-06-06 21:37
陳詩晗老師 解答
2019-06-06 22:14
廣東 追問
2019-06-07 08:32
陳詩晗老師 解答
2019-06-07 10:16
廣東 追問
2019-06-07 10:26
陳詩晗老師 解答
2019-06-07 10:48