
同一家公司,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù),我要怎么重分類調(diào)整呢?
答: 分別重分類為預(yù)收和預(yù)付賬款
老師號(hào),我之前應(yīng)該是 借方:應(yīng)收賬款 10000 我登記為借方 應(yīng)付賬款 10000了,我現(xiàn)在調(diào)整過來的話,直接 借方 應(yīng)收賬款 10000 貸 應(yīng)付賬款 10000 對(duì)嗎 不需要總紅字吧
答: 你好,直接做更正分錄 就可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問:以前的會(huì)計(jì)把應(yīng)收賬款記到應(yīng)付賬款的借方了,已經(jīng)好幾年了,需要調(diào)整到應(yīng)收賬款的借方嗎?
答: 您好,調(diào)整會(huì)比較麻煩,建議不用調(diào)整了,您自己做賬分清楚就好了
老師:您們好!想問一下,期末要不要調(diào)整應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的未實(shí)現(xiàn)的匯兌損益?
請(qǐng)問我要調(diào)整應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款這種往來賬戶,但是是跨年的!這種應(yīng)該如何調(diào)整呢?還需要調(diào)整跨年度損益嗎


????C 追問
2019-09-02 11:29