
老師,公司老板一直都有很多往來,一部分掛的其他應收款,一部分掛的其他應付,后來我也分不清了,都掛的其他應付,后來才發現其他應付已經到了借方余額,現在年底了,要老板把錢還回來,就是其他應收的借方余額加其他應付的借方余額,還回來的錢一部分沖其他應收,一部分沖其他應付這樣操作沒問題吧!有沒有必要把記錯為其他應付借方那筆分錄沖紅更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一筆調整憑證,把其他應付都調到其他應收,年底其他應收款的科目余額就是老板需要歸還的錢。
你好,老師,我們宿舍押金2600,掛帳在其他應收款,但是只收回來2300,應該怎么寫分錄
答: 剩下的300,要計提壞賬準備,并核銷壞賬準備
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請教一下老師,前期要沖一筆賬,原本應該沖其他應收款--其他往來 但是2個月沖銷的時候,錯誤沖了 其他應收款--個人往來。現在發現錯誤要把賬調平,直接可以做一筆分錄 借:其他應收款---個人往來 貸:其他應收款---其他往來 ,可以這樣處理嗎
答: 你好,雖然結果一樣,但可以用負數沖減比較規范,貸:其他應收款---個人往來 負數金額 借:其他應收款---其他往來 負數金額


笑點低的餅干 追問
2021-12-21 11:15
笑點低的餅干 追問
2021-12-21 11:17
meizi老師 解答
2021-12-21 11:44