老師 下午好 請教一個問題 我們公司從買荔枝苗木 問
你好 分錄 投入階段 ?購買種子、化肥、農(nóng)藥等 ? ? ?借:原材料——種子、化肥、農(nóng)藥等 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如有可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅) ? ? ? ? ?貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款等 ?租賃土地 ? ? ?借:長期待攤費(fèi)用——土地租賃費(fèi)(若租賃期超過一年) ? ? ? ? ?貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款等 ? ? ?在租賃期內(nèi)按月攤銷時: ? ? ? ? ?借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——間接費(fèi)用 ? ? ? ? ?貸:長期待攤費(fèi)用——土地租賃費(fèi) ?購入農(nóng)業(yè)設(shè)備 ? ? ?借:固定資產(chǎn)——農(nóng)業(yè)設(shè)備 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如有可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅) ? ? ? ? ?貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款等 ? ? ?計(jì)提折舊時: ? ? ? ? ?借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——間接費(fèi)用 ? ? ? ? ?貸:累計(jì)折舊 ?生產(chǎn)階段 ?播種、施肥、噴藥等 ? ? ?借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——直接材料(種子、化肥、農(nóng)藥等) ? ? ? ? ?貸:原材料——種子、化肥、農(nóng)藥等 ?人工成本 ? ? ?借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——直接人工 ? ? ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬 ?灌溉等水電費(fèi) ? ? ?借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——間接費(fèi)用 ? ? ? ? ?貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金等 ?收獲階段 ?農(nóng)產(chǎn)品驗(yàn)收入庫 ? ? ?借:農(nóng)產(chǎn)品 ? ? ? ? ?貸:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本(將生產(chǎn)階段歸集的成本結(jié)轉(zhuǎn)到農(nóng)產(chǎn)品) ?消耗性生物資產(chǎn)轉(zhuǎn)為農(nóng)產(chǎn)品 ? ? ?借:農(nóng)產(chǎn)品 ? ? ? ? ?貸:消耗性生物資產(chǎn)(如收獲蔬菜等) ?銷售階段 ?確認(rèn)收入 ? ? ?借:銀行存款/應(yīng)收賬款/庫存現(xiàn)金等 ? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(若適用增值稅) ?結(jié)轉(zhuǎn)成本 ? ? ?借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ? ?貸:農(nóng)產(chǎn)品 ?其他相關(guān)業(yè)務(wù) ?農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼收入 ? ? ?借:銀行存款等 ? ? ? ? ?貸:遞延收益(與資產(chǎn)相關(guān)的補(bǔ)貼)/其他收益(與收益相關(guān)且用于補(bǔ)償以后期間的費(fèi)用或損失)/營業(yè)外收入(與收益相關(guān)且用于補(bǔ)償已發(fā)生的費(fèi)用或損失) 答
老師您好!想問一下公司員公第一個月工資是2520-社 問
工資的發(fā)放時間是什么時候呢? 答
你好老師,當(dāng)銷售商品房贈送停車位,那該怎么處理建 問
你好,你這個停車位,也需要確認(rèn)成本。 公共配套不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
老師,我們公司是連鎖藥店,我們企業(yè)所得稅是合并總 問
這些加盟老板在法律形式上是與總部存在關(guān)聯(lián)的經(jīng)營者,在這種模式下,他們屬于 特許經(jīng)營加盟商 。從經(jīng)營實(shí)質(zhì)看,加盟老板雖使用連鎖公司招牌、執(zhí)照形式上為分店,但獨(dú)立享有加盟店經(jīng)營所得,對加盟店有自主經(jīng)營決策權(quán) ;從稅務(wù)角度,企業(yè)所得稅合并到總部申報(bào),意味著他們自身不獨(dú)立進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳,而是納入總部統(tǒng)一核算 答
供應(yīng)商給我們提供的商品有問題,發(fā)票已經(jīng)給我們開 問
你好,這個發(fā)票要沖紅嗎 答

老師,公司老板一直都有很多往來,一部分掛的其他應(yīng)收款,一部分掛的其他應(yīng)付,后來我也分不清了,都掛的其他應(yīng)付,后來才發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付已經(jīng)到了借方余額,現(xiàn)在年底了,要老板把錢還回來,就是其他應(yīng)收的借方余額加其他應(yīng)付的借方余額,還回來的錢一部分沖其他應(yīng)收,一部分沖其他應(yīng)付這樣操作沒問題吧!有沒有必要把記錯為其他應(yīng)付借方那筆分錄沖紅更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收,年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要?dú)w還的錢。
你好,老師,我們宿舍押金2600,掛帳在其他應(yīng)收款,但是只收回來2300,應(yīng)該怎么寫分錄
答: 剩下的300,要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,并核銷壞賬準(zhǔn)備
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請教一下老師,前期要沖一筆賬,原本應(yīng)該沖其他應(yīng)收款--其他往來 但是2個月沖銷的時候,錯誤沖了 其他應(yīng)收款--個人往來。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤要把賬調(diào)平,直接可以做一筆分錄 借:其他應(yīng)收款---個人往來 貸:其他應(yīng)收款---其他往來 ,可以這樣處理嗎
答: 你好,雖然結(jié)果一樣,但可以用負(fù)數(shù)沖減比較規(guī)范,貸:其他應(yīng)收款---個人往來 負(fù)數(shù)金額 借:其他應(yīng)收款---其他往來 負(fù)數(shù)金額
委托開戶銀行發(fā)放職工工資的分錄中,借其他應(yīng)收款——社保是指企業(yè)該承擔(dān)的部分還是員工該承擔(dān)的部分呢
老板注資,錢是借的,注資成功,公司直接公對公的歸還,分錄做的是借:其他應(yīng)收款貸:銀行,這些年,一直掛著,該怎么消掉呢?謝謝啦
老師 上個月重復(fù)多做了一筆賬 借:其他應(yīng)收款 1元,貸:銀行貸款 1元 這個該怎么調(diào)回來?怎樣寫分錄
公司與某公司有往來賬款關(guān)系,其他應(yīng)收款有余額,但是本月某公司向我方銷售了一筆材料,可以直接在其他應(yīng)收款處作分錄嗎?


雪 追問
2019-08-12 11:41
樸老師 解答
2019-08-12 11:52