
老師,公司老板一直都有很多往來,一部分掛的其他應(yīng)收款,一部分掛的其他應(yīng)付,后來我也分不清了,都掛的其他應(yīng)付,后來才發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付已經(jīng)到了借方余額,現(xiàn)在年底了,要老板把錢還回來,就是其他應(yīng)收的借方余額加其他應(yīng)付的借方余額,還回來的錢一部分沖其他應(yīng)收,一部分沖其他應(yīng)付這樣操作沒問題吧!有沒有必要把記錯為其他應(yīng)付借方那筆分錄沖紅更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收,年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要歸還的錢。
你好,老師,我們宿舍押金2600,掛帳在其他應(yīng)收款,但是只收回來2300,應(yīng)該怎么寫分錄
答: 剩下的300,要計提壞賬準(zhǔn)備,并核銷壞賬準(zhǔn)備
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請教一下老師,前期要沖一筆賬,原本應(yīng)該沖其他應(yīng)收款--其他往來 但是2個月沖銷的時候,錯誤沖了 其他應(yīng)收款--個人往來。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤要把賬調(diào)平,直接可以做一筆分錄 借:其他應(yīng)收款---個人往來 貸:其他應(yīng)收款---其他往來 ,可以這樣處理嗎
答: 你好,雖然結(jié)果一樣,但可以用負(fù)數(shù)沖減比較規(guī)范,貸:其他應(yīng)收款---個人往來 負(fù)數(shù)金額 借:其他應(yīng)收款---其他往來 負(fù)數(shù)金額
委托開戶銀行發(fā)放職工工資的分錄中,借其他應(yīng)收款——社保是指企業(yè)該承擔(dān)的部分還是員工該承擔(dān)的部分呢
老板注資,錢是借的,注資成功,公司直接公對公的歸還,分錄做的是借:其他應(yīng)收款貸:銀行,這些年,一直掛著,該怎么消掉呢?謝謝啦
老師 上個月重復(fù)多做了一筆賬 借:其他應(yīng)收款 1元,貸:銀行貸款 1元 這個該怎么調(diào)回來?怎樣寫分錄
公司與某公司有往來賬款關(guān)系,其他應(yīng)收款有余額,但是本月某公司向我方銷售了一筆材料,可以直接在其他應(yīng)收款處作分錄嗎?

