申報(bào)個(gè)稅1-4月多申報(bào)了一個(gè)員工工資,現(xiàn)在進(jìn)行更正 問
你好,是的,你多計(jì)提的做紅字沖減。 答
請(qǐng)教老師,我們?cè)谀杲K所得稅匯算清繳時(shí),查出需補(bǔ)一 問
建議是你賬務(wù)處理做這個(gè),然后年初數(shù)不要調(diào)整。因?yàn)槟隳瓿跻薷牡脑挘麄€(gè)一年都需要修改 勾稽關(guān)系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎(jiǎng)金沒有發(fā),現(xiàn)在是不是要在匯算 問
你好,你可以借錢來(lái)發(fā)放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國(guó)網(wǎng)供電公司給我們開發(fā) 問
你好,我們做收入開票,開進(jìn)來(lái)做庫(kù)存商品 答
老師好,請(qǐng)問申報(bào)年度報(bào)表時(shí),除了分公司本身要報(bào)報(bào) 問
若是匯總申報(bào)企業(yè)所得稅的,按合并報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào) 答

老師,購(gòu)買無(wú)形資產(chǎn)支付的稅費(fèi)不應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎?
答: 你好,這里的稅費(fèi)沒有說明是增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,所以是不可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)核算的
這個(gè)為啥 不用抵扣進(jìn)項(xiàng)稅借 無(wú)形 資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸 實(shí)收資本
答: 一般取得的有增值稅專用發(fā)票才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
商標(biāo)轉(zhuǎn)讓費(fèi)。無(wú)形資產(chǎn)、專票的稅額要分別入無(wú)形資產(chǎn)、應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,對(duì)吧?
答: 你好 是的 需要體現(xiàn)銷項(xiàng)稅的


方老師 解答
2017-02-18 15:22
方老師 解答
2017-02-18 15:27