老師,您好,現(xiàn)在按新會計(jì)制度,計(jì)提增值稅不需用應(yīng)交 問
沒有那個(gè)規(guī)定的哈,你按自己的正確思路做賬就行 答
匯算清繳扣除類調(diào)整項(xiàng)其他是只填需要調(diào)增的那項(xiàng) 問
不管是否要調(diào)增,有對應(yīng)的項(xiàng)目都得填報(bào) 答
老師,公司有幾個(gè)員工備用金報(bào)銷賬目建在A公司,出納 問
你好,B公司應(yīng)該借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。 答
當(dāng)月收到紅沖發(fā)票電子稅務(wù)系統(tǒng)需要怎么處理嗎 問
當(dāng)月收到紅沖發(fā)票,若原發(fā)票已經(jīng)抵扣過,則需要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 答
老師好,充值卡里面有100萬,客戶只使用了95萬,最后5 問
一致掛著就行了,除非要注銷了,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 答

老師,購買無形資產(chǎn)支付的稅費(fèi)不應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎?
答: 你好,這里的稅費(fèi)沒有說明是增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,所以是不可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)核算的
這個(gè)為啥 不用抵扣進(jìn)項(xiàng)稅借 無形 資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸 實(shí)收資本
答: 一般取得的有增值稅專用發(fā)票才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
商標(biāo)轉(zhuǎn)讓費(fèi)。無形資產(chǎn)、專票的稅額要分別入無形資產(chǎn)、應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,對吧?
答: 你好 是的 需要體現(xiàn)銷項(xiàng)稅的


Rose 追問
2020-07-27 17:10
鄒老師 解答
2020-07-27 17:16
Rose 追問
2020-07-27 17:22
鄒老師 解答
2020-07-27 17:22