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阿~妮巴
于2017-02-17 10:21 發布 ??1796次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-02-17 10:27
是需要繳納的,按季度繳!
阿~妮巴 追問
2017-02-17 10:34
我是繳納時直接借:應交稅費-應交增值稅,貸:現金,除了這個分錄就沒有做其他關于增值稅的分錄了,不是需要在年末時記一筆計提來沖平嗎?
宋生老師 解答
2017-02-17 10:22
您好!你每個季度都預繳嗎?是可以不用交稅,但是預繳了是嗎?
2017-02-17 10:28
您好!你平時繳納了,年末不需要單獨做分錄啊。
2017-02-17 10:39
您好!你應該想計提再沖減啊。做收入的時候借應收賬款等 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。
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用預繳增值稅抵扣實繳增值稅用賬務處理嗎?
答: 借應交稅費-未交增值稅貸應交稅費-預繳增值稅
季度預繳增值稅,到年末如何計提增值稅?賬務處理是怎樣的?
答: 您好!你每個季度都預繳嗎?是可以不用交稅,但是預繳了是嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人計提增值稅與繳納增值稅具體賬務處理,謝謝
答: 您好 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款
預繳稅款賬務處理銷項100,進項60,預繳2預繳時:借 預繳增值稅2貸 銀行存款2月末結轉:借 銷項100貸 進項60 預交增值稅2 未交增值稅38繳款時:借 未交增值稅38貸 銀行存款38可以這樣處理嗎?還是必須要預繳增值稅轉到未交增值稅借 未交增值稅2貸 預交增值稅2借 轉出未交增值稅40貸 未交增值稅40繳款借 未交增值稅2貸 銀行存款2
討論
一般納稅人計提增值稅的賬務處理,繳納增值稅的賬務處理,又是怎樣的呢?
10月份預繳增值稅19377.22元,11月申報時增值稅稅額為3725.86元,11月份實際未繳納增值稅,只繳納了附加稅。我的所有賬務處理如下:10月份 預繳時:借:應交稅費-預交增值稅 19377.22 貸:銀行存款 19377.22月末時:借:應交稅費-未交增值稅 19377.22 貸:應交稅費-預交增值稅19377.22計提時:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 8756.98 貸:應交稅費-未交增值稅 8756.98請問我的10月份賬務處理是否正確,11月份該如何進行賬務處理
計提預繳增值稅、預繳增值稅和當月發生銷項交增值稅這個業務怎么做分錄?
預繳增值稅的會計賬務如何處理?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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阿~妮巴 追問
2017-02-17 10:34
宋生老師 解答
2017-02-17 10:22
宋生老師 解答
2017-02-17 10:28
宋生老師 解答
2017-02-17 10:39