
老師,我是甲公司,A公司20年12月開(kāi)具的發(fā)票有錯(cuò)誤,甲公司做了抵扣。甲公司今年11月發(fā)現(xiàn)后做了紅沖。今天想報(bào)稅發(fā)現(xiàn)增值稅報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有19萬(wàn)。公司現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票。假如A公司今年12月份重新開(kāi)具的發(fā)票可以用于抵扣?
答: 抵扣11月份的增值稅不可以的
老師上個(gè)月我收到一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)票的赤字發(fā)票。這個(gè)月我填這增值稅表時(shí),是不是要在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的表格里填寫(xiě)響應(yīng)數(shù)字
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)票的赤字發(fā)票,是在增值稅申報(bào)表附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次填寫(xiě)負(fù)數(shù),而不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增值稅勾選平臺(tái)需要做轉(zhuǎn)出操作嗎
答: 您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增值稅勾選平臺(tái)不需要做轉(zhuǎn)出操作


精明的大白 追問(wèn)
2021-12-06 17:11
郭老師 解答
2021-12-06 17:11
精明的大白 追問(wèn)
2021-12-06 17:13
郭老師 解答
2021-12-06 17:17
精明的大白 追問(wèn)
2021-12-06 17:23
郭老師 解答
2021-12-06 17:27