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冉小夢
于2017-02-10 13:23 發布 ??960次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務師
2017-02-10 13:30
我們以前不計提直接發放工資 所以我這個月做 借:銷售費用 貸:銀行存款 這個分錄 然后我想從今年開始計提 借:銷售費用 貸:應付職工薪酬 這樣就做了兩次工資費用了 這樣也可以么
方老師 解答
2017-02-10 13:25
可以的。
2017-02-10 13:41
可以,以后就是一個月工資了。
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借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資
答: 你好,你想問的問題具體是?
可以這個月可以 借:銷售費用 貸:銀行存款 發放工資 然后 借:銷售費用 貸:應付職工薪酬 計提工資么 以前年度都沒有計提過 想從今年開始計提
答: 可以的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問計提9月份的工資,借:銷售費用-職工薪酬,(多記了3000),貸:應付職工薪酬-工資(多記了3000怎么調賬?) 請問是沖銷多記的嗎?借;應付職工薪酬-工資3千 貸;銷售費用-職工薪酬3千
答: 是的
老師,以前年度應付職工薪酬多做了8萬多,應如何調賬
討論
如何將以前年度掛的應付職工薪酬調平
老師您好想問下我做提工資的分錄對不借:銷售費用 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-養老保險 應付職工薪酬-失業 應付職工薪酬-公積金發放工資借:應付職工薪酬-工資 貸:現金
計提5月份工資 借:管理費用--職工薪酬 62200 貸:應付職工薪酬 - 職工工資 57569.68 應付職工薪酬 - 養老保險費 4630.32發放工資 借:應付職工薪酬 - 職工工資 57569.68
計提工資可以這樣寫嗎?借銷售費用-職工薪酬3000(包括個稅,社保款,工資),貸:應付職工薪酬-工資3000,月末結轉,借:本年利潤3000,貸:銷售費用-工資3000還是要用職工薪酬科目,
方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
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方老師 解答
2017-02-10 13:25
方老師 解答
2017-02-10 13:41