
16年12月費用款已付,17年1月才收回發票,經濟行為是發生在12月的,應該要怎樣做賬?分錄該怎樣做?是專票
答: 您好,付款時分錄,借:預付賬款,貸;銀行存款,收到發票,借:管理費用等科目,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人,否則無此分錄),貸:預付賬款。
去年的專用發票已在當月做費用入賬,今年拿來進項抵扣要如何做賬。分錄怎樣做
答: 您好 請問去年分錄怎么寫的 大概多少稅款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年的專用發票已在當月做費用入賬,今年拿來進項抵扣要如何做賬。分錄怎樣做
答: 你好 沖去年的費用 借銀行存款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸未分配利潤 然后做 借以前年度損益調整 進項稅 貸銀行存款 結轉以前年度損益調整到未分配利潤


ALEX 追问
2017-01-18 14:10
王雁鳴老師 解答
2017-01-18 14:00
王雁鳴老師 解答
2017-01-18 14:06
王雁鳴老師 解答
2017-01-18 14:14