
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題哈。6月份已經(jīng)支付了水費(fèi)2000元,但沒開發(fā)票,按報(bào)銷單已入帳做分錄:借制造費(fèi)用2000,貸現(xiàn)金2000。7月份才收到的專用發(fā)票,發(fā)票上的水費(fèi)是1940元,稅金是60元,,請(qǐng)問(wèn)7月份如何入帳呢?6月的制造費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)余額是0,多計(jì)入制造費(fèi)用那60元稅金已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)分配到不同的庫(kù)存商品上了,請(qǐng)問(wèn)7月份這張發(fā)票如何入帳呢?
答: 借制造費(fèi)用 -60 借進(jìn)項(xiàng)稅額60 你之前多分配到,這個(gè)需要沖掉,借庫(kù)存商品 -60,貸制造費(fèi)用 -60
個(gè)人掛靠公司承接工程,開具增值專用發(fā)票抵扣后,公司返給個(gè)人的費(fèi)用怎么計(jì)算,怎么做分錄呢
答: 方式一:作為勞務(wù)報(bào)酬支付給個(gè)人(代扣代繳個(gè)人所得稅)(最安全,個(gè)稅較高) 方式二:由個(gè)人取得足夠的成本發(fā)票,將款項(xiàng)支付給對(duì)應(yīng)供應(yīng)商,供應(yīng)商再支付給個(gè)人。(屬違法行為)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我有一張去年的費(fèi)用專用發(fā)票,2018年認(rèn)證抵扣,但未入賬,那我現(xiàn)在要怎么做分錄
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸: 以前年度損益調(diào)整

