
老師早上好,請問一個問題哈。6月份已經支付了水費2000元,但沒開發票,按報銷單已入帳做分錄:借制造費用2000,貸現金2000。7月份才收到的專用發票,發票上的水費是1940元,稅金是60元,,請問7月份如何入帳呢?6月的制造費用已結轉余額是0,多計入制造費用那60元稅金已經結轉分配到不同的庫存商品上了,請問7月份這張發票如何入帳呢?
答: 借制造費用 -60 借進項稅額60 你之前多分配到,這個需要沖掉,借庫存商品 -60,貸制造費用 -60
個人掛靠公司承接工程,開具增值專用發票抵扣后,公司返給個人的費用怎么計算,怎么做分錄呢
答: 方式一:作為勞務報酬支付給個人(代扣代繳個人所得稅)(最安全,個稅較高) 方式二:由個人取得足夠的成本發票,將款項支付給對應供應商,供應商再支付給個人。(屬違法行為)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我有一張去年的費用專用發票,2018年認證抵扣,但未入賬,那我現在要怎么做分錄
答: 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸: 以前年度損益調整

