
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的同時計提附加稅,分錄是不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅繳納的時候借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
答: 對的,最好增值稅和附加分開
你好,公司補3-8月增值稅及附加稅,銀行繳納,比如:借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅500, 應(yīng)交增值稅-城建200 貸:銀行存款700.補計提附加,借:稅金及附加200:貸: 應(yīng)交增值稅-城建200,應(yīng)交增值稅-未交增值稅500,借方怎么做,因為他也不用計提,急!!!
答: 你好,調(diào)3-8月應(yīng)交增值稅你沒提出來,計入收入了嗎?如果是的,就,借,主營業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
咨詢一個問題,我公司存在未交的稅款,增值稅有計提月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,但是附加稅沒有計提,可以等到交增值稅的時候,一并計提和繳納附加稅費嗎?
答: 你好 1;? 補計提即可;? ?最好是當(dāng)月計提的; 因為會影響報表的; 當(dāng)然你實際沒有計提的 就繳納一起補計提的??

