
老師您好,08月開了一張發(fā)票(增值普票),款還未收到,9月初還未做納稅申報(bào),已經(jīng)知道涉及此款的合同終止了已經(jīng)開發(fā)票要作廢,因是上月開的發(fā)票,在本月要作廢,這月申報(bào)時(shí)需要怎么處理
答: 您好 這個(gè)月按照正常的業(yè)務(wù)申報(bào)處理 9月份開具紅字發(fā)票
老師請(qǐng)付12月有筆收入未開發(fā)票,納稅申報(bào)時(shí)可以在未開票那項(xiàng)填寫負(fù)數(shù)金額嗎?
答: 12月已確認(rèn)收入,12月的納稅申請(qǐng)不繳增值稅,1月份開發(fā)票時(shí)再繳納
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,老板要統(tǒng)計(jì)已開發(fā)票未收款的和已送貨未開發(fā)票的,納稅申報(bào)的時(shí)候我做了無(wú)票收入,這些無(wú)票收入是算已開發(fā)票未收款還是已送貨未開發(fā)票
答: 好像兩個(gè)都不是,就是未開發(fā)票收入

