- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2021-10-20 14:15
你好
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
計提的時候
借:管理費用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
繳納的時候
借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
貸:銀行存款
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你好
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
計提的時候
借:管理費用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
繳納的時候
借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
貸:銀行存款
2021-10-20 14:15:55

你好,個人部分不用計提,單位部分計提借管理費用等 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保 繳納時借應(yīng)付職工薪酬-職工社保 借其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款-個人社保 貸銀行存款
2019-04-27 14:42:30

好的,計提社保繳納需要分兩步進(jìn)行,第一步,將支出錄入賬目,包括借方"應(yīng)付社會保險費"和貸方"銀行存款";第二步,將發(fā)生的社保費用錄入賬目,包括借方"應(yīng)付社會保險費"和貸方"應(yīng)交稅費"。
2023-03-22 11:49:45

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279
應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-08-04 10:44:29

比如管理人員,計提社保時:
借:管理費用
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(公司承擔(dān))
繳納社保時:
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(公司承擔(dān))
其他應(yīng)付款——社保(個人承擔(dān))
貸:銀行存款
2018-12-10 13:31:42
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荔枝心 追問
2021-10-20 14:24
王超老師 解答
2021-10-20 15:09